Размер шрифта:
Цвет сайта:

РЕШЕНИЕ (в редакции Решений Проточенского сельского Совета депутатов № 38-106 от 30.04.2025 г., № 41-114 от 28.08.2025 г., Решения Бирилюсского окружного Совета депутатов № 6-61 от 17.12.2025 г.)

21 февраля 2026
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОТОЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БИРИЛЮССКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ РЕШЕНИЕ (в редакции Решений Проточенского сельского Совета депутатов № 38-106 от 30.04.2025 г., № 41-114 от 28.08.2025 г., Решения Бирилюсского окружного Совета депутатов № 6-61 от 17.12.2025 г.) 26.12.2024 г. п. Проточный № 37-102 О бюджете сельсовета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов Рассмотрев представленный администрацией Проточенского сельсовета проект бюджета сельсовета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, Проточенский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2025 год: а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельсовета в сумме 10410,7 тыс. рублей; б) общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме 10441,9 тыс. рублей; в) дефицит бюджета сельсовета – 31,2 тыс. рублей; г) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 31,2 тыс. рублей, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 2. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2026 год и на 2027 год: а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельсовета на 2026 год в сумме 8857,5 тыс. рублей и на 2027 год в сумме 9103,7 тыс. рублей; б) общий объем расходов бюджета сельсовета на 2026 год в сумме 8857,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 217,8 тыс. рублей, и на 2027 год в сумме 9103,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 447,7 тыс. рублей; в) дефицит бюджета сельсовета на 2026 год 0,0 тыс. рублей и на 2027 год 0,0 тыс. рублей; г) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2026 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2027 год в сумме 0,0 тыс. рублей, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 3. Утвердить доходы бюджета сельсовета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, согласно приложению № 2 к настоящему решению. 4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета сельсовета, установленного пунктом 1 настоящего решения: - распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов согласно приложению № 3 к настоящему решению; - ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению; - распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Проточенского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению. 5. Утвердить общий объем средств бюджета сельсовета на исполнение публичных нормативных обязательств сельсовета на 2025-2027 годы в сумме 0,0 тыс. рублей. 6. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Глава администрации Проточенского сельсовета, осуществляющий составление и организацию исполнения местного бюджета, вправе в ходе исполнения настоящего Решения вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета сельсовета на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов без внесения изменений в решение о бюджете: - в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; - в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о бюджете объема и направлений их использования; - в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств; - в случае изменения типа муниципальных учреждений; - в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализации капитальных вложений в указанный объект муниципальной собственности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного Кодекса, муниципальные контракты или соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений. - в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае создания (реорганизации) муниципального учреждения; - при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов, а также в части отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов. 7. Размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц, размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы, проиндексированные в 2020, 2022, 2023 годах, увеличиваются (индексируются): в 2025 году на коэффициент, равный 1; в плановом периоде 2026–2027 годов на коэффициент, равный 1. 8. Заработная плата работников муниципальных учреждений поселения за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), увеличивается (индексируется): в 2025 году на коэффициент, равный 1; в плановом периоде 2026–2027 годов на коэффициент, равный 1. 9. Установить, что средства, полученные казенными учреждениями, находящимися в ведении Проточенского сельсовета и финансируемые за счет средств бюджета сельсовета (далее местные учреждения) от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности, подлежат отражению в доходах бюджета сельсовета, учитываются на лицевых счетах, открытых им в органе, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджета сельсовета и расходуется местными учреждениями в соответствии со сметами доходов и расходов в пределах остатков средств на их лицевых счетах. Установить, что средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не могут направляться местными учреждениями на создание других организаций. 10. Установить, что заключение и оплата казенными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета сельсовета, производится в пределах утвержденных смет расходов казенных учреждений в соответствии с ведомственной и функциональной структурами расходов бюджета сельсовета. Принятые казенными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета сельсовета сверх утвержденных им расходов, не подлежат оплате за счет средств бюджета сельсовета текущего финансового года. 11. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета сельсовета с внесением изменений в части проведения и учета операций по кассовым выплатам из бюджета сельсовета осуществляется Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю. Остатки средств бюджета сельсовета на 1 января 2025 года, 1 января 2026 года, 1 января 2027 года в полном объеме направляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета сельсовета в 2025, 2026, 2027 годах, за исключением неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из районного бюджета в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющие целевое назначение. 12. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2025 года обязательствам, производится главными распорядителями средств бюджета Проточенского сельсовета за счет утвержденных им бюджетным ассигнованиям на 2025 год. 13. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета сельсовета на реализацию соглашений с органами местного самоуправления Бирилюсского района о передаче им осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления сельсовета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы, согласно приложению № 6 к настоящему решению. 14. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Проточенского сельсовета на 2025 год в сумме 841,4 тыс. рублей, на 2026 год 833,0 тыс. рублей, на 2027 год 845,3 тыс. рублей. 15. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается резервный фонд Администрации Проточенского сельсовета на 2025 год в сумме 1,0 тыс. рублей на плановый период 2026-2027 гг. в сумме 1,0 тыс. рублей ежегодно. 16. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Проточенского сельсовета: на 01 января 2026 г. в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей; на 01 января 2027 г. в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей; на 01 января 2028 г. в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей. 17. Администрация сельсовета ежеквартально представляет для публикации в средствах массовой информации сведения о ходе исполнения бюджета сельсовета в 2025 году по основным параметрам. 18. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по социально-экономическому развитию, финансам и бюджету. 19. Решение вступает в силу с 01 января 2025 года и подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Проточенский вестник». Председатель Проточенского сельского Совета депутатов Глава сельсовета ______________ Т.Д. Симахина Приложение № 1 к решению Проточенского сельского Совета депутатов от 26.12.2024 г. № 37-102 «О бюджете сельсовета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в 2025 году и плановом периоде 2026-2027 годов (тыс. рублей) № строки Код Наименование показателей Сумма 2025 год 2026 год 2027 год 1 2 3 4 5 1 026 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -31,2 0,00 0,00 2 026 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -10410,7 -8857,5 -9103,7 3 026 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -10410,7 -8857,5 -9103,7 4 026 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -10410,7 -8857,5 -9103,7 5 026 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -10410,7 -8857,5 -9103,7 6 026 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 10441,9 8857,5 9103,7 7 026 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 10441,9 8857,5 9103,7 8 026 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 10441,9 8857,5 9103,7 9 026 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 10441,9 8857,5 9103,7 Итого источников внутреннего финансирования -31,2 0,0 0,0 Приложение № 2 к решению Проточенского сельского Совета депутатов от 26.12.2024 г. № 37-102 «О бюджете сельсовета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» Доходы бюджета сельсовета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов № строки Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета Доходы бюджета сельсовета 2025 года Доходы бюджета сельсовета 2026 года Доходы бюджета сельсовета 2027 года 1 2 3 4 5 1 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 370,3 361,0 373,3 2 182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 60,2 54,5 54,5 3 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 60,2 54,5 54,5 4 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов 60,2 54,5 54,5 5 182 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 294,7 306,5 318,8 6 182 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 294,7 306,5 318,8 7 182 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 157,0 163,3 169,8 8 182 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 157,0 163,3 169,8 9 182 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 0,8 0,8 0,9 10 182 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 0,8 0,8 0,9 11 182 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 161,3 167,8 174,5 12 182 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом остановленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, остановленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 161,3 167,8 174,5 13 182 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -24,4 -25,4 -26,4 14 182 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) -24,4 -25,4 -26,4 15 000 1 06 00000 00 0000 110 Налоги на имущество 1,0 0,0 0,0 16 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 0,7 0,0 0,0 17 182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 0,7 0,0 0,0 18 182 1 06 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 0,7 0,0 0,0 19 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 0,3 0,0 0,0 20 182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 0,3 0,0 0,0 21 182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 0,3 0,0 0,0 22 182 1 06 06043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских поселений 0,3 0,0 0,0 23 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 14,4 0,0 0,0 24 026 1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 14,4 0,0 0,0 25 026 1 17 15030 10 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 14,4 0,0 0,0 26 026 1 17 15030 10 0002 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (поступления от физических лиц) 14,4 0,0 0,0 27 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 10040,4 8496,5 8730,4 28 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 10040,4 7572,7 7576,7 29 026 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6540,4 5876,2 5876,2 30 026 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 101,2 81,0 81,0 31 026 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 101,2 81,0 81,0 32 026 2 02 16001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением 6439,2 5795,2 5795,2 33 026 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 6439,2 5795,2 5795,2 34 026 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 112,4 122,5 126,5 35 026 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1,0 0,9 0,9 36 026 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1,0 0,9 0,9 37 026 2 02 30024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий) 1,0 0,9 0,9 38 026 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 111,4 121,6 125,6 39 026 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 111,4 121,6 125,6 40 026 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3387,6 1574,0 1574,0 41 026 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 3387,6 1574,0 1574,0 42 026 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 3387,6 1574,0 1574,0 43 026 2 02 49999 10 1024 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на финансовое обеспечение (возмещение) расходов на увеличение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края) 248,2 0,0 0,0 44 026 2 02 49999 10 1034 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением выплат работникам при увольнении из подлежащих ликвидации органов местного самоуправления муниципальных образований района) 200,9 0,0 0,0 45 026 2 02 49999 10 2724 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края) 834,1 0,0 0,0 46 026 2 02 49999 10 7412 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на обеспечение первичных мер пожарной безопасности) 23,6 23,6 23,6 47 026 2 02 49999 10 7641 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив) 409,6 0,0 0,0 48 026 2 02 49999 10 7745 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (за содействие развитию налогового потенциала) 7,0 0,0 0,0 49 026 2 02 49999 10 8017 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений) 1137,7 1023,9 1023,9 50 026 2 02 49999 10 9053 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности, модернизации и развитие сети автомобильных дорог района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Бирилюсского района») 526,5 526,5 526,5 51 026 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 0,0 923,8 1153,7 52 026 2 07 05000 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 0,0 923,8 1153,7 53 026 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 0,0 923,8 1153,7 ВСЕГО ДОХОДОВ 10410,7 8857,5 9103,7 Приложение № 3 к решению Проточенского сельского Совета депутатов от 26.12.2024 г. № 37-102 «О бюджете сельсовета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов (тыс. рублей) № строки Наименование показателей бюджетной классификации Раздел, подраздел Сумма на 2025 год Сумма на 2026 год Сумма на 2027 год 1 2 3 4 5 1 Общегосударственные вопросы 0100 5831,7 4785,4 4785,4 2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1199,3 1160,3 1160,3 3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 4069,3 3142,1 3142,1 4 Резервные фонды 0111 1,0 1,0 1,0 5 Другие общегосударственные вопросы 0113 562,1 482,0 482,0 6 Национальная оборона 0200 111,4 121,6 125,6 7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 111,4 121,6 125,6 8 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 26,1 25,8 25,8 9 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 25,1 24,8 24,8 10 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 1,0 1,0 1,0 11 Национальная экономика 0400 841,4 833,0 845,3 12 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 841,4 833,0 845,3 13 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 699,6 291,5 291,5 14 Благоустройство 0503 699,6 291,5 291,5 15 Культура, кинематография 0800 2931,7 2582,4 2582,4 16 Культура 0801 2931,7 2582,4 2582,4 17 Условно утвержденные расходы 217,8 447,7 Всего расходов: 10441,9 8857,5 9103,7 Приложение № 4 к решению Проточенского сельского Совета депутатов от 26.12.2024 г. № 37-102 «О бюджете сельсовета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов» Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов (тыс. рублей) № строки Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код ведомства Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов Сумма на 2025 год Сумма на 2026 год Сумма на 2027 год 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Администрация Проточенского сельсовета 026 10441,9 8857,5 9103,7 2 Общегосударственные вопросы 026 0100 5831,7 4785,4 4785,4 3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 026 0102 1199,3 1160,3 1160,3 4 Непрограммные расходы администрации Проточенского сельсовета 026 0102 7600000000 1199,3 1160,3 1160,3 5 Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 026 0102 7610000000 1199,3 1160,3 1160,3 6 Расходы на финансовое обеспечение (возмещение) расходов на увеличение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края 026 0102 7610010240 108,5 0,0 0,0 7 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 026 0102 7610010240 100 108,5 0,0 0,0 8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 026 0102 7610010240 120 108,5 0,0 0,0 9 Расходы на финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением выплат работникам при увольнении из подлежащих ликвидации органов местного самоуправления муниципальных образований района 026 0102 7610010340 57,5 0,0 0,0 10 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 026 0102 7610010340 100 57,5 0,0 0,0 11 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 026 0102 7610010340 120 57,5 0,0 0,0 12 Расходы на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края 026 0102 7610027240 60,0 0,0 0,0 13 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 026 0102 7610027240 100 60,0 0,0 0,0 14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 026 0102 7610027240 120 60,0 0,0 0,0 15 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации 026 0102 7610090210 973,3 1160,3 1160,3 16 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 026 0102 7610090210 100 973,3 1160,3 1160,3 17 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 026 0102 7610090210 120 973,3 1160,3 1160,3 18 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций 026 0104 4069,3 3142,1 3142,1 19 Непрограммные расходы администрации Проточенского сельсовета 026 0104 7600000000 4069,3 3142,1 3142,1 20 Функционирование администрации Проточенского сельсовета 026 0104 7620000000 4069,3 3142,1 3142,1 21 Расходы на финансовое обеспечение (возмещение) расходов на увеличение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края 026 0104 7620010240 139,7 0,0 0,0 22 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 026 0104 7620010240 100 133,8 0,0 0,0 23 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 026 0104 7620010240 120 133,8 0,0 0,0 24 Межбюджетные трансферты 026 0104 7620010240 500 5,9 0,0 0,0 25 Иные межбюджетные трансферты 026 0104 7620010240 540 5,9 0,0 0,0 26 Расходы на финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением выплат работникам при увольнении из подлежащих ликвидации органов местного самоуправления муниципальных образований района 026 0104 7620010340 143,4 0,0 0,0 27 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 026 0104 7620010340 100 143,4 0,0 0,0 28 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 026 0104 7620010340 120 143,4 0,0 0,0 29 Расходы на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края 026 0104 7620027240 344,8 0,0 0,0 30 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 026 0104 7620027240 100 344,8 0,0 0,0 31 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 026 0104 7620027240 120 344,8 0,0 0,0 32 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации 026 0104 7620090220 3375,8 3076,4 3076,4 33 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 026 0104 7620090220 100 2538,7 2533,4 2533,4 34 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 026 0104 7620090220 120 2538,7 2533,4 2533,4 35 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 026 0104 7620090220 200 835,7 540,0 540,0 36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 026 0104 7620090220 240 835,7 540,0 540,0 37 Иные бюджетные ассигнования 026 0104 7620090220 800 1,4 3,0 3,0 38 Уплата налогов, сборов и иных платежей 026 0104 7620090220 850 1,4 3,0 3,0 39 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на осуществление полномочий по ведению бухгалтерского учета учреждений культуры в рамках непрограмных расходов администрации 026 0104 7620090250 65,7 65,7 65,7 40 Межбюджетные трансферты 026 0104 7620090250 500 65,7 65,7 65,7 41 Иные межбюджетные трансферты 026 0104 7620090250 540 65,7 65,7 65,7 42 Резервные фонды 026 0111 1,0 1,0 1,0 43 Непрограммные расходы администрации Проточенского сельсовета 026 0111 7600000000 1,0 1,0 1,0 44 Функционирование администрации Проточенского сельсовета 026 0111 7620000000 1,0 1,0 1,0 45 Резервные фонды местной администрации в рамках непрограммных расходов администрации 026 0111 7620090240 1,0 1,0 1,0 46 Иные бюджетные ассигнования 026 0111 7620090240 800 1,0 1,0 1,0 47 Резервные средства 026 0111 7620090240 870 1,0 1,0 1,0 48 Другие общегосударственные вопросы 026 0113 562,1 482,0 482,0 49 Непрограммные расходы администрации Проточенского сельсовета 026 0113 7600000000 562,1 482,0 482,0 50 Функционирование администрации Проточенского сельсовета 026 0113 7620000000 562,1 482,0 482,0 51 Расходы на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края 026 0113 7620027240 80,0 0,0 0,0 52 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 026 0113 7620027240 100 80,0 0,0 0,0 53 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 026 0113 7620027240 110 80,0 0,0 0,0 54 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению административных комиссий в рамках непрограммных расходов администрации 026 0113 7620075140 1,0 0,9 0,9 55 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 026 0113 7620075140 200 1,0 0,9 0,9 56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 026 0113 7620075140 240 1,0 0,9 0,9 57 Расходы, направленные на повышение комфортности условий жизнедеятельности на территории Проточенского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации 026 0113 7620090280 481,1 481,1 481,1 58 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 026 0113 7620090280 100 481,1 481,1 481,1 59 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 026 0113 7620090280 110 481,1 481,1 481,1 60 Национальная оборона 026 0200 111,4 121,6 125,6 61 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 026 0203 111,4 121,6 125,6 62 Непрограммные расходы администрации Проточенского сельсовета 026 0203 7600000000 111,4 121,6 125,6 63 Функционирование администрации Проточенского сельсовета 026 0203 7620000000 111,4 121,6 125,6 64 Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов администрации 026 0203 7620051180 111,4 121,6 125,6 65 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 026 0203 7620051180 100 105,3 72,3 72,3 66 Расходы на выплаты персоналу государственных муниципальных органов 026 0203 7620051180 120 105,3 72,3 72,3 67 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 026 0203 7620051180 200 6,1 49,3 53,3 68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 026 0203 7620051180 240 6,1 49,3 53,3 69 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 026 0300 26,1 25,8 25,8 70 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 026 0310 26,1 25,8 25,8 71 Муниципальная программа «Обеспечение жизнедеятельности и безопасности проживания населения на территории Проточенского сельсовета» 026 0310 0200000000 25,1 24,8 24,8 72 Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и создание условий для безопасного проживания в поселении» муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности и безопасности проживания населения на территории Проточенского сельсовета» 026 0310 0210000000 25,1 24,8 24,8 73 Расходы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и создание условий для безопасного проживания в поселении» муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности и безопасности проживания населения на территории Проточенского сельсовета» 026 0310 02100S4120 25,1 24,8 24,8 74 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 026 0310 02100S4120 200 25,1 24,8 24,8 75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 026 0310 02100S4120 240 25,1 24,8 24,8 76 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 026 0314 1,0 1,0 1,0 77 Муниципальная программа «Обеспечение жизнедеятельности и безопасности проживания населения на территории Проточенского сельсовета» 026 0314 0200000000 1,0 1,0 1,0 78 Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и создание условий для безопасного проживания в поселении» муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности и безопасности проживания населения на территории Проточенского сельсовета» 026 0314 0210000000 1,0 1,0 1,0 79 Обеспечение профилактики терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и создание условий для безопасного проживания в поселении» муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности и безопасности проживания населения на территории Проточенского сельсовета» 026 0314 0210090150 1,0 1,0 1,0 80 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 026 0314 0210090150 200 1,0 1,0 1,0 81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 026 0314 0210090150 240 1,0 1,0 1,0 82 Национальная экономика 026 0400 841,4 833,0 845,3 83 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 026 0409 841,4 833,0 845,3 84 Муниципальная программа «Обеспечение жизнедеятельности и безопасности проживания населения на территории Проточенского сельсовета» 026 0409 0200000000 841,4 833,0 845,3 85 Подпрограмма «Организация комплексного благоустройства территории Проточенского сельсовета» муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности и безопасности проживания населения на территории Проточенского сельсовета» 026 0409 0220000000 841,4 833,0 845,3 86 Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения за счет акцизов в рамках подпрограммы «Организация комплексного благоустройства территории Проточенского сельсовета» муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности и безопасности проживания населения на территории Проточенского сельсовета» 026 0409 022009Д010 314,9 306,5 318,8 87 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 026 0409 022009Д010 200 314,9 306,5 318,8 88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 026 0409 022009Д010 240 314,9 306,5 318,8 89 Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения за счет иного межбюджетного трансферта из районного бюджета в рамках подпрограммы «Организация комплексного благоустройства территории Проточенского сельсовета» муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности и безопасности проживания населения на территории Проточенского сельсовета» 026 0409 022009Д053 526,5 526,5 526,5 90 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 026 0409 022009Д053 200 526,5 526,5 526,5 91 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 026 0409 022009Д053 240 526,5 526,5 526,5 92 Жилищно-коммунальное хозяйство 026 0500 699,6 291,5 291,5 93 Благоустройство 026 0503 699,6 291,5 291,5 94 Муниципальная программа «Обеспечение жизнедеятельности и безопасности проживания населения на территории Проточенского сельсовета» 026 0503 0200000000 699,6 291,5 291,5 95 Подпрограмма «Организация комплексного благоустройства территории Проточенского сельсовета» муниципальной програм